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审计观察
Audit Observation
国内刊号:CN 10-1477/F  |  国际刊号:ISSN 2096-4196
版权信息
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主管单位:中华人民共和国审计署

主办单位:中国时代经济出版社有限公司

出版单位:《审计观察》编辑部

出版周期:月刊

国内刊号:CN 10-1477/F

国际刊号:ISSN 2096-4196

邮发代号:2-972

语种:中文

开本:B5

创刊时间:2017年创刊,前身为《湖南审计》,是审计署主管的国家级权威政经审计类核心期刊,秉持“跳出审计观审计,论宏观、析样本、察趋势”办刊理念,聚焦国家审计治理、经济监督与财经改革,是全国审计系统政策解读、学术研究、实务交流、成果推广的核心权威阵地,入选中国百家经济学重要期刊、长安街读书会干部学习核心来源期刊

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    《审计观察》由中华人民共和国审计署主管、中国时代经济出版社有限公司主办,是国内兼具宏观政策性、行业权威性、实务指导性与学术前沿性的国家级审计财经核心期刊。期刊立足国家治理现代化与经济监督体系建设大局,紧扣审计监督提质、财经风险防控、预算改革深化、廉政体系建设主线,全面覆盖国家审计治理、内部审计建设、经济责任审计、预算绩效管理、财税政策落地、金融审计监督、国企审计风控、工程审计管理、自然资源审计、大数据审计、审计法治建设、财经监督机制、基层审计实务等核心研究领域。期刊依托审计署权威智库资源与全国审计系统实践优势,跳出单一审计业务视角,立足宏观经济改革、国家治理、风险防控维度深度剖析审计价值,精准解读审计顶层政策法规,系统总结各级审计机关、企事业单位内审部门的创新实践成果,深度剖析新时代审计工作改革难点、财经监督堵点、审计数字化转型痛点、基层审计治理短板,汇聚审计监管部门、财经科研院所、高校审计财会院系、企事业单位内审机构、财税风控研究单位的优质学术与实务成果。开设宏观视野、审计治理、实务探讨、内控建设、财税观察、数字审计、廉政监督、基层一线等特色栏目。面向各级审计机关工作人员、企事业单位内审管理人员、财税金融从业者、审计财会科研学者、高校审计会计专业师生、经济监督与廉政建设研究人员,是审计财经领域学术创新、实务总结、课题结题、成果刊发的权威专业平台。

    稿件录用公告

    G260***XL4S1 已录用

    G260***SH5Y3 已录用

    G260***AD8B6 审核中

    G260***KD6T4 已录用

    G260***YB6E0 审核中

    G260***LG9W7 已录用

    G260***NF5E1 已录用

    G260***CR8R2 已录用

    G260***OD7R4 已录用

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      国家治理现代化视角下审计监督体系建设成效、现实瓶颈与优化路径研究

      作者:梁景宸

      摘要:审计监督是党和国家监督体系的重要组成部分,是推进国家治理现代化、规范财经秩序、防范经济风险、保障公共资金安全的核心制度安排。本文立足国家治理现代化战略背景,系统阐释审计监督在权力制约、资金监管、政策落地、风险预警、廉政建设中的核心赋能机理,梳理新时代国家审计体系规范化、常态化、全覆盖建设成效。剖析当前审计监督体系存在的审计监督全覆盖精度不足、各类监督协同偏弱、审计成果转化滞后、基层审计力量薄弱、监督长效机制不完善、数字化监督适配不足等现实瓶颈。从审计监督全域覆盖提质、多监督主体协同联动、审计成果闭环转化、基层审计能力补强、审计制度体系完善、数字审计赋能治理六个维度,构建系统完备、科学规范、运行高效的现代化审计监督体系,充分发挥审计经济体检功能。

      关键词:审计监督;国家治理;治理现代化;经济监督;审计体系

      中图分类号:F239;D630 文献标识码:A

      大数据赋能智慧审计的技术机理、实践困境与提质增效路径研究

      作者:方俊彦

      摘要:数字技术与审计工作的深度融合,是推动传统人工审计向智慧化、精准化、全覆盖审计转型的核心抓手,是新时代审计工作高质量发展的重要引擎。本文立足数字政府与智慧监督建设大局,系统阐释大数据、人工智能、数据比对、智能筛查技术在审计线索挖掘、风险预警、全域核查、成果分析中的赋能机理,总结智慧审计在提升审计效率、拓宽监督维度、精准识别风险中的实践优势。剖析当前智慧审计建设存在的审计数据孤岛突出、数据标准化程度低、智能审计模型适配不足、基层数字化能力薄弱、数据安全风险尚存、数审融合浅层化等现实困境。从审计数据资源全域融通、智能审计模型迭代优化、审计数据标准化建设、基层数字审计能力培育、数据安全闭环防护、数审深度融合机制搭建六个维度,全面提升审计数字化、智能化、精准化监督水平。

      关键词:智慧审计;大数据审计;数字审计;审计数字化;审计赋能

      中图分类号:F239.1;TP399 文献标识码:A

      国企内部审计风控短板、监督漏洞与全流程内控治理体系构建研究

      作者:陈泽航

      摘要:内部审计是国有企业防范经营风险、规范财务管理、完善内控体系、保障国有资产保值增值的核心内部监督力量。本文结合国企内审工作实践,系统梳理内部审计在财务核查、风险防控、内控评价、合规治理、资产监管中的工作职能与实施成效,阐释内审机制对国企稳健运营、提质增效的重要保障价值。剖析当前国企内部审计存在的内审独立性不足、风控体系不完善、审计监督滞后、重点领域核查不精准、内审人才专业结构单一、审计成果运用不足等突出短板。从强化内审独立履职机制、搭建全流程风险预警体系、聚焦重点领域专项审计、优化内审人才梯队、完善审计成果转化机制、构建常态化内控评价体系六个维度,筑牢国企经营风控防线,守护国有资产安全。

      关键词:内部审计;国有企业;风险防控;内控治理;国有资产监管

      中图分类号:F239.45;F276.1 文献标识码:A

      预算绩效管理审计现存问题、监督难点与提质增效机制研究

      作者:林雨桐

      摘要:预算绩效管理审计是规范财政资金使用、提升公共资金配置效率、深化财税体制改革的关键监督举措,是推进财政精细化、规范化管理的重要支撑。本文立足预算管理一体化改革背景,系统梳理预算绩效审计的监督范围、评价体系与实施模式,总结绩效审计在盘活财政存量资金、杜绝资金浪费、提升项目实施质效中的实践成效。剖析当前预算绩效审计存在的绩效评价标准不统一、审计监督侧重事后核查、绩效指标适配性不足、审计结果约束力薄弱、部门协同监督不足、基层绩效审计能力欠缺等监督难点。从全过程预算绩效审计覆盖、差异化绩效评价标准搭建、事前事中事后闭环监督、审计结果刚性运用、财审协同联动、基层绩效审计能力提质六个维度,构建科学高效、约束有力的预算绩效审计监督体系,提升财政资源配置与使用效益。

      关键词:预算绩效;绩效审计;财政资金;预算管理;资金效益

      中图分类号:F239.41;F812.3 文献标识码:A

      经济责任审计赋能干部监督、廉政建设的实践难点与优化路径研究

      作者:黄子衿

      摘要:经济责任审计是衔接审计监督与干部监督、强化党风廉政建设、规范公职人员履职、防范财经违纪风险的重要制度工具。本文结合经济责任审计工作开展现状,系统阐释经责审计在界定履职成效、排查经济风险、规范权力运行、压实监管责任中的核心作用,总结经责审计助力廉政建设、干部考核、政务规范的实践成果。剖析当前经济责任审计存在的履职评价体系不完善、审计界定模糊、离任与任中审计衔接不足、审计结果运用不充分、廉政联动监督薄弱、基层经责审计不规范等现实难点。从精细化履职评价标准构建、任中离任审计统筹推进、审计结果与干部考核深度融合、审纪联动监督机制搭建、经责审计流程规范化、廉政风险精准防控六个维度,强化经济责任审计监督效能,筑牢财经廉政防线。

      关键词:经济责任审计;干部监督;廉政建设;权力监督;履职评价

      中图分类号:F239.47;D262.6 文献标识码:A

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      卷首语

      以中国智慧引领人工智能行稳致远本刊编辑部;1

      审计大讲堂

      科学看待我国当前经济增速 着力提高经济发展质量白彦锋;袁贵博;4-7

      封面专题

      商业银行内部审计数智化转型的思考与实践本刊编辑部;8-9

      商业银行内部审计AI应用的行为分化与治理机制研究张高瀚;李宗光;10-16

      大型银行机构智能化审计的平台架构与技术应用徐佩利;张爱平;王可瑞;任芝慧;赵宇烁;17-25

      内部审计视角下商业银行信贷法律风险防控的数智化路径徐新社;26-31

      商业银行反洗钱数智化审计策略研究陈秀敏;32-36

      国家审计论坛

      强化数据分析 助力惠农财政补贴“一卡通”审计吴杰;37-42

      政府投资代建制项目审计难点与对策冯鑫;陈昕;吴佳隆;柳径;43-46

      国家审计赋能国企参股投资管理高质量发展的实践探索李茂;张莉;47-50

      基层自然资源资产离任审计服务生态治理的优化路径陈良发;危国正;蔡华浩;51-54

      内部审计论坛

      风险导向下高校信息化审计实践探析罗钟山;徐燕;舒海玥;曾靓;55-59

      内部审计在推动树立和践行正确政绩观中的作用探讨郑刘志;谢思敏;姚曼;60-64

      穿透式监管背景下国有企业内控监督评价质效提升研究谢健;王银;李三喜;65-70

      基于RPA技术的审计机器人应用实践探析杜应军;薛美清;阳连丰;71-75

      基层医疗机构设备管理审计方法探索缪雯羽;76-79

      审计学人

      实控人审计迎审策略与审计价值提升——基于非上市企业治理现代化视角薛思宇;薛贵;80-85

      PRO-A知识图谱在数智审计中的应用研究王林;86-92

      审计公开课

      数字化监管背景下农村集体“三资”的管理风险与防控措施龙思捷;93-96

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